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2022年4期
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发电企业经营管理与内部审计研究
发电企业经营管理与内部审计研究
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摘要
摘要:内部审计是内部控制体系的重要组成部分,在国际上被定义为独立客观的保证和咨询服务。它具有明显的建设性和内向性服务,其目的是帮助单位提高内部控制、管理和经济效益。它以增值和改善运营为目标,通过系统化、规范化的手段,评估风险、降低风险、完善风险控制和组织治理结构,实现组织的既定目标。
DOI
2d3r8mymd9/5964491
作者
张晋飞
机构地区
通辽霍林河坑口发电有限责任公司 内蒙霍林郭勒市029200
出处
《科学与技术》
2022年4期
关键词
电力
内部审计
风险
防范措施
分类
[建筑科学][建筑技术科学]
出版日期
2022年06月08日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
科学与技术
2022年4期
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