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《金山企业管理》
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2007年2期
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以内控制度评审为基础的物资管理审计初探
以内控制度评审为基础的物资管理审计初探
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摘要
现代企业制度的逐步建立和完善,为内部审计在审计范围和审计内容方面开拓了更为广阔的领域,提出了更高的要求。内部审计工作必须采用更为科学有效的审计方法,高效率、高质量地完成各项审计任务,才能满足企业发展的需要。
DOI
ldez7579d3/507765
作者
潜晓琼
机构地区
不详
出处
《金山企业管理》
2007年2期
关键词
内控制度评审
管理审计
内部审计工作
物资
现代企业制度
审计内容
分类
[经济管理][企业管理]
出版日期
2007年02月12日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
金山企业管理
2007年2期
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审计内容
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